Faktúra č. DFB/25/0195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/046/25
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/046/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 404,11 € 24.04.2025 15.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť