Faktúra č. DFB/25/0186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0186
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie a materiál pre OV
  • Dátum doručenia: 28.05.2025
  • Celková hodnota: 301,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/060/25
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/060/25 Náradie pre praktický výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 301,20 € 26.05.2025 30.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť