Faktúra č. DFB/25/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: elekt. energia - vežiak 4/2025
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 369,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť