Faktúra č. DFB/25/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: skriňa
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 291,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/045/25
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/045/25 Kancelársky regál PRIMO GRAY sivá/buk Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 291,51 € 24.04.2025 29.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť