Faktúra č. DFB/25/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314)
  • Dátum doručenia: 22.04.2025
  • Celková hodnota: 153,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: v texte
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť