Faktúra č. DFB/25/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 vežiak
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 1 597,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť