Faktúra č. DFB/25/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: internet vežiak na 4/2025
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2228/2018
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť