Faktúra č. DFB/25/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 144,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/024/25
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/024/25 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 144,04 € 06.03.2025 21.03.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť