Faktúra č. DFB/25/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie a čistiace služby pre SOŠ za 2/2025
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 1 389,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 16.8.2024
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť