Faktúra č. DFB/25/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadky kotlov a tlakových nádob
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 545,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/010/25
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/010/25 Revízia tlakových zariadení Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Martin Vojtovič - FI MAVO servis 52043665 545,00 € 27.01.2025 06.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť