Faktúra č. DFB/25/0050

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
  • Dátum doručenia: 19.02.2025
  • Celková hodnota: 58,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/018/25
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/018/25 materiál pre odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 WRC s.r.o. 48156035 58,06 € 13.02.2025 20.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť