Faktúra č. DFB/25/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: servis AUS AA632GP
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 53,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/011/25
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/011/25 servis vozidla AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 53,63 € 30.01.2025 07.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť