Faktúra č. DFB/25/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 492,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/006/25
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/006/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 492,63 € 23.01.2025 04.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť