Faktúra č. DFB/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: ytong tvárnice
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 53,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/004/25
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/004/25 Nákup stavebného materiálu na súťaž murárov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 53,89 € 22.01.2025 01.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť