Faktúra č. DFB/25/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: FA na prijatý preddavok za EE 1/2025 n.škola
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 101,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť