Faktúra č. DFB/25/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za prijatý preddavok za plyn 01/2025
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 25 981,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002382+dod
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť