Faktúra č. DFB/25/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 293,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/001/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/001/25 Reklamné predmety - meter s logom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 293,23 € 08.01.2025 15.01.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť