Faktúra č. DFB/24/0449

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0449
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na rekonštrukciu kancelárie
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 240,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/161/24
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/161/24 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 240,66 € 19.11.2024 04.12.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť