Faktúra č. DFB/24/0428

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0428
  • Popis fakturovaného plnenia: strava - žiaci na akcii SOŠ Technická Prešov
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 29,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť