Faktúra č. DFB/24/0420

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0420
  • Popis fakturovaného plnenia: FA na prijatý preddavok za EE 11/2024 vežiak
  • Dátum doručenia: 08.11.2024
  • Celková hodnota: 1 804,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť