Faktúra č. DFB/24/0404

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0404
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 503,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: od 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť