Faktúra č. DFB/24/0347

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0347
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby - tork
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 1 087,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20240924
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť