Faktúra č. DFB/24/0315

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 321,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/113/24
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/113/24 Materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 321,30 € 02.09.2024 12.09.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť