Faktúra č. DFB/24/0311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0311
- Popis fakturovaného plnenia: vesty pre žiakov
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/121/24
- Dátum zverejnenia: 24.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/121/24 | Reflexné vesty | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 52,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |