Faktúra č. DFB/24/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: FA na prijatý preddavok za EE 9/2024 vežiak
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 1 804,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť