Faktúra č. DFB/24/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 01.07.2024
  • Celková hodnota: 164,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/089/24
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/089/24 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 164,28 € 28.06.2024 09.07.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť