Faktúra č. DFB/24/0213
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Šiffel
- IČO: 35117648
- Adresa: Mládeže 2351/6, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0213
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 20.06.2024
- Celková hodnota: 224,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/071/24
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/071/24 | materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Branislav Šiffel | 35117648 | 224,82 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |