Faktúra č. DFB/24/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 20.06.2024
  • Celková hodnota: 224,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/071/24
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/071/24 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 224,82 € 06.06.2024 21.06.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť