Faktúra č. DFB/24/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 52,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/062/24
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/062/24 Nákup materiálu na OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 52,30 € 15.05.2024 01.06.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť