Faktúra č. DFB/24/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota: 642,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť