Faktúra č. DFB/24/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 29.04.2024
  • Celková hodnota: 171,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/053/24
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/053/24 výmena dverí Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 18.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť