Faktúra č. DFB/24/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: elekt.energia - vežiak
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 702,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť