Faktúra č. DFB/24/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa)
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 641,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť