Faktúra č. DFB/23/0535
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0535
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu WC
- Dátum doručenia: 04.12.2023
- Celková hodnota: 177,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/189/23
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/189/23 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | 177,68 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |