Faktúra č. DFB/23/0535

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0535
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu WC
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 177,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/189/23
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/189/23 Materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 177,68 € 28.11.2023 07.12.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť