Faktúra č. DFB/23/0534

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0534
  • Popis fakturovaného plnenia: office 365 služby - kontá
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 444,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/11-01
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť