Faktúra č. DFB/23/0531

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0531
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu plota
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 1 306,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/188/23
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/188/23 Materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 306,81 € 24.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť