Faktúra č. DFB/23/0516

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0516
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu (jakle)
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 680,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/180/23
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/180/23 Materiál na opravy - plot Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 682,80 € 09.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť