Faktúra č. DFB/23/0461

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0461
  • Popis fakturovaného plnenia: lišty - úprava riaditeľne
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 46,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/160/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/160/23 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 46,44 € 17.10.2023 20.10.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť