Faktúra č. DFB/23/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 106,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/131/23
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/131/23 Materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 106,02 € 12.09.2023 26.09.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť