Faktúra č. DFB/23/0321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.08.2023
  • Celková hodnota: 257,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/102/23
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/102/23 Materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 257,10 € 14.08.2023 05.09.2023 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť