Faktúra č. DFB/23/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 984,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20221111
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť