Faktúra č. DFB/23/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0174
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 19,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/052/23
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/052/23 | Farba na opravu fasády dielní | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 53,14 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |