Faktúra č. DFB/23/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: elekt.energia - vežiak
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 5 706,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť