Faktúra č. DFB/23/0168

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0168
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 33,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/052/23
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/052/23 Farba na opravu fasády dielní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 53,14 € 12.05.2023 22.05.2023 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť