Faktúra č. DFB/23/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné kotolňa 3/2023
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 686,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 288/143/21PV
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť