Faktúra č. DFB/23/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom.služby - pevná linka
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 41,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 0120061268+dod.č.1
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť