Faktúra č. DFB/23/0077

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0077
  • Popis fakturovaného plnenia: HP tonery
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 540,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.6.2022
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť