Faktúra č. DFB/23/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil paušál
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 54,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A3149296 + dod.
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť