Faktúra č. DFB/23/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: internet - vežiak
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2228/2018
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť