Faktúra č. DFB/23/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 20.01.2023
  • Celková hodnota: 1 538,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/009/23
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/009/23 Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 538,54 € 19.01.2023 30.01.2023 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť