Faktúra č. DFB/22/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 358,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/063/22
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/063/22 TONERY Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 358,68 € 28.04.2022 02.05.2022 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť